Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-5.968.111,48 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-5.968.111,48 €
-4.537.092,97 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.537.092,97 €
-615.825,14 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-615.825,14 €
-556.608,81 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-556.608,81 €
-463.924,92 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-463.924,92 €
-262.854,22 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-262.854,22 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
283.833,32 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-6.580.922,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.179.535,65 €
15: Abschreibungen
-157.368,77 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-43.550 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-726.873,57 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.688.250,86 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-12.404.417,54 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-12.404.417,54 €